報告期內(nèi),公司依舊秉持夯實業(yè)務(wù)、深化內(nèi)功的實干精神,持續(xù)提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力、產(chǎn)品研發(fā)能力及客戶服務(wù)質(zhì)量,業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大,2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入132,062.75萬元,同比增長28.10%。
報告期內(nèi),實現(xiàn)利潤總額11,061.98萬元,同比減少37.49%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤10,171.26萬元,同比減少30.12%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,783.93萬元,同比減少38.23%;主要原因是產(chǎn)品毛利率降低、其他收益減少及財務(wù)費用增加等。
報告期營業(yè)利潤、利潤總額與去年同期相比分別減少37.06%、37.49%,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與去年同期相比分別減少30.12%、38.23%,主要受下列因素影響:
(1)產(chǎn)品毛利率下降:產(chǎn)品毛利率下降主要系疫情下部分原材料采購成本及人工成本上漲;加之公司訂單金額增長較快,新建生產(chǎn)基地僅廣東江門生產(chǎn)基地達到使用狀態(tài),江蘇常州生產(chǎn)基地報告期末才部分轉(zhuǎn)固,生產(chǎn)產(chǎn)能受限,為實現(xiàn)訂單交付,本年度外協(xié)加工數(shù)量增加,帶動制造費用比上年同期增長較大;另一方面,鈑金行業(yè)競爭進一步加劇,受銷售單價降低及原材料采購成本上升影響,公司鈑金產(chǎn)品的毛利率降幅較大。
(2)其他收益減少:主要系公司本期收到的政府補助及結(jié)轉(zhuǎn)政府補助遞延收益減少。
(3)財務(wù)費用增加:主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴大,公司增加短期借款導(dǎo)致銀行利息增加以及美元貶值導(dǎo)致匯兌損失增加。
(4)信用減值損失增加:主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大帶動報告期末應(yīng)收賬款增加,以及部分客戶因資金安排未及時支付貨款,致使應(yīng)收賬款賬齡變長,公司計提的信用減值損失增加。
報告期基本每股收益與去年同期相比減少35.05%,主要系本報告期凈利潤減少,且總股本較去年同期增加所致。
報告期末總資產(chǎn)較報告期初增長66.03%,主要系公司首次公開發(fā)行股票募集資金到賬、營收規(guī)模擴大帶動應(yīng)收賬款、存貨增加及江蘇生產(chǎn)基地在建工程增加所致。
報告期末股本較報告期初增長33.33%,主要系公司首次公開發(fā)行股票5,000萬股所致。
報告期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益、歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)較報告期初增長114.69%、61.01%,主要系公司首次公開發(fā)行股票募集資金到賬、資本公積及本報告期留存收益增加所致。
來源:挖貝網(wǎng)